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共达电声2024年财报:营收增长21%,净利润大增41%,但现金流大幅下滑

2025-04-02 22:29:54
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摘要:4月2日,共达电声(002655)发布2024年年报,公司实现营业收入12.08亿元,同比增长21.06%;归属于上市公司股东的净利润7889.05万元,同比增长41.71%。尽管营收和净利润双双增长,但公司经营现金流净额却同比下降60.2%,显示出公司在资金管理方面存在一定问题。营收增长背后的

4月2日,共达电声(002655)发布2024年年报,公司实现营业收入12.08亿元,同比增长21.06%;归属于上市公司股东的净利润7889.05万元,同比增长41.71%。尽管营收和净利润双双增长,但公司经营现金流净额却同比下降60.2%,显示出公司在资金管理方面存在一定问题。

营收增长背后的隐忧

共达电声2024年营收增长主要得益于汽车电子和消费电子两大业务的推动。其中,汽车及工业应用实现营业收入6.13亿元,占总营收的50.72%,同比增长26.87%;消费电子实现营业收入5.95亿元,占总营收的49.28%,同比增长15.61%。然而,尽管营收增长显著,公司第四季度的表现却令人担忧。第四季度营业收入为3.41亿元,同比大幅增长691.3%,但归母净利润却同比下降6.4%,显示出公司在高增长背后可能面临成本压力或市场竞争加剧的问题。

此外,公司2024年度的经营现金流净额为5354万元,同比下降60.2%。这一数据与营收和净利润的增长形成鲜明对比,表明公司在资金回笼或成本控制方面存在较大问题。现金流的大幅下滑可能会对公司的日常运营和未来发展产生不利影响。

净利润增长的可持续性存疑

共达电声2024年净利润同比增长41.71%,扣非净利润同比增长51.23%,表现亮眼。然而,这一增长部分得益于公司计提资产减值准备和转回资产减值准备的影响。报告期内,公司计提各项资产减值准备共计约3275万元,转回各项资产减值准备约3754万元,最终增加归属于上市公司股东的净利润约265万元。这种非经常性损益的调整虽然短期内提升了净利润,但其可持续性值得怀疑。

此外,公司2024年第四季度的归母净利润为2049万元,同比下降6.4%,显示出公司在年末的盈利能力有所减弱。尽管全年净利润增长显著,但第四季度的下滑可能预示着公司在未来面临更大的盈利压力。

业务拓展与资金压力并存

共达电声在2024年持续推进“T”字战略,纵向加强电子元器件主业,横向拓展车载业务。公司通过设立全资子公司山东阡途智驾有限公司,进一步布局智能驾驶领域,显示出公司在汽车电子领域的雄心。然而,这一战略的实施需要大量资金支持,而公司2024年经营现金流的大幅下滑可能会对其业务拓展产生不利影响。

此外,公司2024年每10股派发现金红利0.3元,合计拟派发现金红利1080万元,占2024年度归母净利润的比例为13.69%。虽然分红比例不高,但在现金流紧张的情况下,这一举措可能会进一步加剧公司的资金压力。

总体来看,共达电声2024年财报虽然显示出营收和净利润的双增长,但现金流的大幅下滑和第四季度盈利能力的减弱,暴露出公司在资金管理和业务拓展方面的问题。未来,公司需要在保持业务增长的同时,加强资金管理和成本控制,以确保可持续发展。

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